<p class="ql-block"> 为进一步加强集团内部审计工作,促进提高集团内部审计工作质量和水平,强化内部风险防控,更好的为集团增加效益、降低成本、保值增值发挥审计作用,2023年7月18日下午,海旅集团党委书记、董事长林文伟在集团扬帆工场二楼大会议室主持召开审计要情暨海旅集团2023年度审计工作专题会议。</p> <p class="ql-block"> 会上,集团党委书记、董事长林文伟带领集团班子成员、集团各部门、各下属公司共听取了集团审计部对海旅集团2022年全年审计工作情况及2023年度审计计划、年度重点审计工作完成情况的详细汇报,并对集团下一阶段的审计工作作出安排部署。</p> <p class="ql-block">林文伟指出</p><p class="ql-block"> 当前是海旅集团瘦身健体提质增效的关键时期,对企业内部审计工作也提出了更高的要求,面对新时代赋予的新使命,海旅集团要进一步深化企业内部审计工作,多措并举提升审计质效,确保国有资产安全、保值增值。</p> <p class="ql-block">林文伟强调</p><p class="ql-block"> 一是要提高政治站位意识,突出党委作用,依法合规开展审计工作。在2021年新修订的中华人民共和国审计法中,已将党对审计工作的领导提升到了法律层面的高度。面临新形势新要求,国有企业要充分把握审计工作的政治属性,拔高政治站位,在党委的统一领导下开展审计工作,站在政治高位看待审计工作,深刻领悟新时代党和国家对审计工作的新要求,按党中央、国务院重大部署,对照本行业本领域的法律法规和国资监管要求,围绕稳增长、提质效、依法合规运营经营等重点领域扎实做好专项审计工作,坚定不移推动党中央重大决策部署在企业落地落实,切实肩负起内部审计的政治任务和使命担当。</p><p class="ql-block"> 二是优化审计管理体制和制度设计,建立健全完善的党委直接领导下的审计领导机制,突出党委在重大审计事项决策中的主体作用,不断强化对内部审计重大工作的顶层设计,统筹协调和督促落实,从管理体制上更好的让审计工作在企业治理中起到积极作用。要提升内部审计的独立性和客观性,全面构建现代企业风险控制管理的体系,让大家积极创业,安心工作,防止腐败。为做大做强海旅集团履职尽责。</p><p class="ql-block"> 三是要对内部审计工作进行自查自纠。集团内部审计过程中要对审计工作的职责、责任进行全面梳理,以此为契机提升企业管理水平。集团审计部要站在集团管理层面着重风险把控,做到防微杜渐。要实事求是的开展审计工作,结合当今市场特点,提出解决和化解问题的办法和思路。倡导内部审计“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的”实现审计工作转型升级。</p> <p class="ql-block"> 海旅集团领导班子成员、集团监事会、集团各部门负责人、下属公司主要负责人、集团法律顾问参加会议。</p>