<p class="ql-block"> 加强财务管理是提升院所内部管理水平的重要途径。2022年11月4日下午,广信区教体局计财股股长徐忠兵一行4人莅临我院开展2021年度内部财务审计工作。</p> <p class="ql-block"> 审计人员通过查看食堂、工会账簿、票据、记账凭证、座谈交流等形式,进行全面审计,并就审计中发现的问题给予及时反馈,提出了下一步整改意见,帮助我院完善财务报账与管理。</p> <p class="ql-block"> 徐忠斌股长强调,一定要严格规范财务管理,做到收支明细详细,每一份票据都要严格按到要求程序进行核实,让财务透明化、公开化。要求差旅费一定要用“两步路”软件,进行车费报销工作;固定资产科目入账要做到及时、规范且准确。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 根据2022年11月4日,局内部审计小组检查结果反馈,我院就“固定资产科目入账、差旅费管理”等相关问题进行内部整改,并及时召开内部审计整改会。</p> <p class="ql-block"> 就审计发现的问题,吴润英院长指出,财务分管部门要进一步对本院食堂、工会财务等工作加强监管力度,严格把好财务关,提高账务账目质量,让每一笔账目有据可依,有据可寻。</p> <p class="ql-block">图 片:虞慧英</p><p class="ql-block">文 字:余 方</p><p class="ql-block">审 核:张 璟</p><p class="ql-block">签 发:吴润英</p><p class="ql-block"><br></p>